Calendario Tributario 2025: Fechas Clave y Obligaciones para tu Empresa

El inicio de un nuevo año fiscal trae consigo una serie de responsabilidades y oportunidades tributarias. Una de las decisiones más importantes para las empresas es evaluar si cambiar de régimen tributario, algo que solo puede realizarse en plazos específicos definidos por el SII. Aquí encontrarás toda la información necesaria para preparar tus obligaciones fiscales y tomar decisiones estratégicas y organizar tu calendario tributario 2025.


Fechas Clave del Calendario Tributario 2025

  1. Enero 2025: Preparación para las Declaraciones Juradas (DJ)
    Este mes es crucial para comenzar a recopilar información contable, tributaria y financiera. Fechas importantes:
    • 15 de enero: Inicio del proceso de cambio de régimen tributario.31 de enero: Fecha límite para informar al SII el cambio de régimen tributario.
    Tip: El cambio de régimen aplica a empresas que deseen pasarse a regímenes como Pro Pyme, Renta Presunta o 14D3. Si necesitas orientación, revisa nuestro artículo sobre los régimenes tributarios.
  2. Febrero y Marzo 2025: Declaraciones Juradas (DJ)
    Este período está marcado por la presentación formal de las DJ. Algunas fechas clave incluyen:
    • 15 de marzo: Vence el plazo para DJ sobre sueldos y honorarios (1887).
    • 31 de marzo: Plazo máximo para otras DJ relacionadas con retenciones, intereses y cuentas de inversión.
  3. Abril 2025: Operación Renta
    Este mes está reservado para la declaración anual de renta, aplicable según el régimen tributario de cada empresa.Fechas importantes:
    • 30 de abril: Vence el plazo para declarar renta.
    Tip adicional: Las implicancias y requisitos para cada régimen tributario pueden variar. Lee más sobre estos en nuestro blog.
  4. Julio 2025: Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
    Este es el período para realizar pagos provisionales relacionados con la proyección de rentas anuales.
  5. Diciembre 2025: Cierre Fiscal
    Con el cierre del año, las empresas deben preparar balances finales y ajustes contables para iniciar 2026 con una planificación adecuada.

Consejos para el Cambio de Régimen Tributario

  1. Evalúa tu Situación Actual
    Antes de decidir cambiar de régimen, analiza tu nivel de ingresos, gastos y objetivos fiscales.
  2. Revisa los Beneficios de Cada Régimen
    Por ejemplo, el régimen Pro Pyme tiene beneficios específicos, como menores tasas de impuestos y facilidades en el pago de IVA.
  3. Consulta con Expertos
    Los cambios de régimen tributario tienen implicancias legales y financieras importantes. Villanueva Contadores puede asesorarte durante el proceso.Contáctanos aquí para tomar decisiones informadas.
  4. Consulta el SII
    El Servicio de Impuestos Internos tiene información actualizada sobre los requisitos y beneficios de cada régimen tributario. Revisa más detalles en su sitio web.

Conclusión

Cumplir con el calendario tributario y evaluar decisiones estratégicas como el cambio de régimen son pasos esenciales para la estabilidad financiera de tu empresa. En Villanueva Contadores, somos especialistas en asesoría tributaria y contable. Te ayudaremos a gestionar tus obligaciones fiscales y a aprovechar las oportunidades de este nuevo ciclo.

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